各潛在服務(wù)單位:
我司擬對3家下屬公司主要領(lǐng)導人員開(kāi)展離任審計,擬邀請具有經(jīng)濟責任審計經(jīng)驗的會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行報價(jià)。具體情況如下:
一、項目概況
本部分內容請報價(jià)單位聯(lián)系采購人,由采購人提供完整采購詢(xún)價(jià)邀請函。
二、審計范圍
本次離任審計主要包括主要工作成績(jì)及任務(wù)完成情況,貫徹執行黨和國家有關(guān)經(jīng)濟方針政策和決策部署,推動(dòng)企業(yè)可持續發(fā)展情況,遵守有關(guān)法律法規和財經(jīng)紀律情況和個(gè)人廉潔自律情況,企業(yè)發(fā)展戰略的制定和執行情況及其效果,有關(guān)目標責任制完成情況,重大經(jīng)濟決策及三重一大執行情況,企業(yè)財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益情況,以及資產(chǎn)負債損益情況,國有資本保值增值和收益上繳情況,重要項目的投資、建設、管理及效益情況,企業(yè)法人治理結構的健全和運轉情況,以及預算執行及財務(wù)管理情況、固定資產(chǎn)購置與管理情況、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險管理等內部管理制度的制定和執行情況,厲行節約反對浪費和職務(wù)消費等情況,對所屬單位的監管情況,履行有關(guān)黨風(fēng)廉政建設第一責任人職責情況,對以往審計中發(fā)現問(wèn)題的整改情況,其他需要審計的內容。就審計發(fā)現的相關(guān)問(wèn)題,并提出審計建議、審計評價(jià)。
三、審計服務(wù)費最高限價(jià)
本次審計服務(wù)費最高限價(jià)為37.94萬(wàn)元人民幣,為確保服務(wù)質(zhì)量,報價(jià)不得低于(含等于)最高限價(jià)的80%,如低于最高限價(jià)的80%,需提供書(shū)面證明材料證明報價(jià)單位成本和利潤可行性方案。報價(jià)為低于有效報價(jià)的平均值且最接近平均值的報價(jià)單位為本項目中選單位。報價(jià)單位需提供自2019年以來(lái)不少于5項行政事業(yè)單位或國有企業(yè)經(jīng)濟責任審計業(yè)績(jì),未提供5項及以上業(yè)績(jì)取消中選資格。
三、人員配置
報價(jià)單位需提供不少于8人審計團隊,至少1人為注冊會(huì )計師,其余人員具有經(jīng)濟責任審計經(jīng)驗不少于3年。審計團隊人員社保須在報價(jià)單位購買(mǎi),審計進(jìn)場(chǎng)時(shí)須提供社保證明。
四、工期要求
本次工程審計工期為60個(gè)日歷天。
五、審計報告要求
審計報告應當客觀(guān)、完整、清晰、及時(shí)、具有建設性,并體現重要性原則。審計報告的編制應實(shí)事求是、不偏不倚地反映審計事項;審計報告應按照規定的格式及內容編制,作到要素齊全、格式規范,不遺漏審計中發(fā)現的重大事項;審計報告應突出重點(diǎn)、簡(jiǎn)明扼要、易于理解;審計報告應及時(shí)編制,以便適時(shí)采取有效糾正措施;審計報告應針對被審計單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內部控制的缺陷提出可行的改進(jìn)建議,促進(jìn)組織目標的實(shí)現;審計報告形成的審計結論與建議應當充分考慮審計項目的重要性和風(fēng)險水平。
六、其它要求
請各潛在服務(wù)單位于2022年5月15日前將密封報價(jià)文件(含營(yíng)業(yè)執照、報價(jià)函、工程審計業(yè)績(jì)等)寄送于韶關(guān)市武江區濱江路69號城投商務(wù)大廈東塔19樓審計部。
采購人:韶關(guān)市城市投資發(fā)展集團有限公司
2022年5月7日
(聯(lián)系人:黃先生 8111234/15219819816)